Tarification et facturation des produits sanguins

La facturation/tarification se fait selon la nomenclature de l'INAMI.

Facturation des produits sanguins

Rode Kruis-Vlaanderen facture une fois par mois, par dépôt de livraison, le résultat net des produits dérivés livrés et retirés pour le mois en question.

Retour des produits sanguins

De plus amples informations sur le retour des produits sanguins sont disponibles ici.

Exemple et explication du format de la facture

 

1) Numéro du bon de livraison

2) Code du produit sanguin

3) Désignation des produits sanguins

4) Nombre de produits sanguins traités

5) Nombre d'unités traitées.

  • Nombre positif : unités livrées pendant le mois en cours.
  • Nombre négatif : unités livrées et facturées au cours du mois précédent mais retirées au cours du mois actuel (non facturées à l'hôpital).

6) Prix unitaire des unités.

  • Prix de la nomenclature : unités livrées pendant le mois en cours
  • Prix unitaire = 0 : unités livrées et retirées dans le mois en cours (non facturées à l'hôpital)

Questions et réclamations sur la tarification et la facturation

Veuillez adresser vos questions concernant la facturation directement au service financier de Rode Kruis-Vlaanderen, de préférence par courrier électronique à financien@rodekruis.be.

Dernière modification le 03/12/21.